问题已解决
辦公樓已達到預定可使用狀態(tài),是否可以轉固定資產,那么沒開發(fā)票的那部分當時記的預付賬款怎么處理
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您好
辦公樓已達到預定可使用狀態(tài),可以轉固定資產
沒開發(fā)票的那部分當時記的預付賬款
借:在建工程
貸:預付賬款——暫估預付賬款
收到發(fā)票后沖減預付賬款——暫估預付賬款
2019 06/16 16:15
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2019 06/16 16:21
您的意思是轉固定資產時第一步先將未收到發(fā)票的部分做 借:在建工程 貸:預付賬款-暫估 第二步,將收到發(fā)票原先已計入在建工程的金額加上第一步暫估的在建工程合計數做一筆分錄:借固定資產 貸:在建工程,那收到發(fā)票后第三步的分錄怎么做?
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2019 06/16 16:24
借:預付賬款-暫估
應交稅費——應交增值稅——進項稅額(如有)
貸:預付賬款
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2019 06/16 16:30
那如果前面有已簽訂的合同,但沒付款也就是沒有做預付賬款,是否也可以按此方法暫估結轉
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2019 06/16 16:33
沒有付款的 也可以這樣暫估 預付賬款科目改為應付賬款科目
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2019 06/16 16:38
固定資產改擴建已達到可使用狀態(tài),改擴建時已開發(fā)票部分計入的長期待攤費用,未開發(fā)票的部分計入的預付賬款,那么現在固定資產已經可以使用,應該怎么攤銷呢,是只攤銷長期待攤部分還是長期待攤加上預付賬款部分
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2019 06/16 16:40
攤銷長期待攤加上預付賬款部分
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2019 06/16 17:19
那就是第一步借:長期待攤費用,貸預付賬款,第二步將已開發(fā)票的長期待攤加上第一步分錄的長期待攤合計數做借:管理費用 貸:長期待攤費用 對嗎,老師?你的回答非常詳細,謝謝你
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2019 06/16 17:24
如果是固定資產發(fā)生的費用的話 您請問是計入長期待攤費用科目的么?
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2019 06/16 17:28
是的,我們是一駕校租別人的辦公樓和練車場,這兩個都在重新改建,所以我改建期都做的長期待攤費用
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2019 06/16 18:07
嗯嗯 那就像您前面這樣寫分錄
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