問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在一家建筑公司**我公司,我第一次接觸**這種,這種是我公司不墊付任何款,由建筑公司打款我這邊付人工費(fèi),如果對(duì)方不打款我這邊就不付人工費(fèi),后期結(jié)算收管理費(fèi)就行了。
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速問(wèn)速答我方開(kāi)給**方,**方打款給我方付人工費(fèi),付的人工費(fèi)實(shí)名制打款的
2019 06/15 20:05
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2019 06/15 22:14
現(xiàn)在是建筑公司打多少款我這邊就付多少人工出去,老板說(shuō)不墊錢付
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2019 06/15 22:15
我這邊付都是做的工資表實(shí)名制發(fā)放的,需要注意什么?
84784975
2019 06/15 22:52
老師我們開(kāi)發(fā)票給分公司可是合同是和總公司簽的
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2019 06/15 23:24
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 06/15 10:19
對(duì)方給你提供發(fā)票嗎?
你開(kāi)具發(fā)票給業(yè)主嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 06/15 21:32
那你是按對(duì)方給你開(kāi)具的發(fā)票作為你的成本,然后你付款作為你支付成本。你開(kāi)票收款作為你的收入,收取的管理就是你的利潤(rùn)
陳詩(shī)晗老師
2019 06/15 22:19
這不影響的。
你這工資表的實(shí)名制,你需要代扣個(gè)稅。
其他倒沒(méi)什么,合理原始憑證入賬就是了
陳詩(shī)晗老師
2019 06/15 23:23
建議另外補(bǔ)簽一份合同,做到發(fā)票合同資金一致
陳詩(shī)晗老師
2019 06/15 23:35
不客氣,祝你工作愉快
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