問題已解決

請問一下,上月本來要在即征即退項(xiàng)目留抵增值稅誤報在一般項(xiàng)目留抵,應(yīng)怎么辦?

84785008| 提問時間:2019 06/06 14:45
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點(diǎn)~玲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你說的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)都填在一般項(xiàng)目是正確的。
2019 06/06 15:18
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