問題已解決

就是關(guān)于報(bào)表取數(shù),里面的重分類,我按照公式取數(shù)算了下,但是數(shù)字不對(duì),請(qǐng)問哪里出了問題

84785001| 提問時(shí)間:2019 06/06 10:18
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!看看往來帳的明細(xì)科目余額單獨(dú)統(tǒng)計(jì)一下借方和貸方余額看看哪里不對(duì)
2019 06/06 10:26
84785001
2019 06/06 10:49
比如預(yù)付賬款是取這個(gè)圖片里面的哪項(xiàng)呢?
耿老師
2019 06/06 10:50
你好!看期末余額的方向 填制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),不能直接按科目余額來填,需要重分類。 那么,應(yīng)收賬款=應(yīng)收借方余額+預(yù)收借方余額-壞賬準(zhǔn)備 預(yù)付賬款=應(yīng)付借方余額+預(yù)付借方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款借方余額
84785001
2019 06/06 10:52
那預(yù)付賬款里面的應(yīng)付賬款借方余額我們都沒有數(shù)字,負(fù)責(zé)余額一般都是在貸方
耿老師
2019 06/06 10:53
你好!那就按貸方余額合計(jì)數(shù)填寫
84785001
2019 06/06 11:03
還是不對(duì),看著很簡(jiǎn)單啊,為什么數(shù)字就是弄不對(duì)
84785001
2019 06/06 11:10
??
耿老師
2019 06/06 11:20
你好!發(fā)一下明細(xì)表看看,你們有還賬準(zhǔn)備嗎?
84785001
2019 06/06 11:27
有還賬準(zhǔn)備
84785001
2019 06/06 11:43
???這么慢
耿老師
2019 06/06 12:57
你好!你們的壞賬準(zhǔn)備你減了嗎?
84785001
2019 06/06 13:33
減了,你這邊算的是多少呢
耿老師
2019 06/06 14:18
你好!你們應(yīng)收下面沒有明細(xì)科目嗎?
84785001
2019 06/06 14:54
有明細(xì)的
耿老師
2019 06/06 15:09
發(fā)一下明細(xì),要按里面的借貸方核算
84785001
2019 06/06 15:14
你說的是這個(gè)?我覺得這個(gè)用不到吧
耿老師
2019 06/06 15:22
你好!不是這個(gè),是每個(gè)單位名下的余額,你們應(yīng)收 甲、乙、丙、等單位的余額,你現(xiàn)在給的是總數(shù)
84785001
2019 06/06 15:25
也就是要有輔助明細(xì)到客商是吧
耿老師
2019 06/06 15:26
你好!是的,要最明細(xì)的余額看借貸方算重分類
84785001
2019 06/06 15:27
麻煩你把具體的計(jì)算思路給我下
耿老師
2019 06/06 15:33
你好!往來賬名字科目比如說應(yīng)收賬款 按最末級(jí)科目的借貸方分別核算累計(jì)數(shù)在報(bào)表上重分類 借方填寫在報(bào)表應(yīng)收賬款 貸方填寫在預(yù)收賬款
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