問題已解決
我單位收到一張半年的承兌匯票,現(xiàn)在還沒有到期,我們就貼息轉給了別人變成現(xiàn)金了,這樣該怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:銀行存款
借:財務費用——貼現(xiàn)手續(xù)費
貸:應收票據(jù)
2019 06/03 11:13
84784977
2019 06/03 11:15
這個匯票是給我們的應收賬款,也就說我需要做兩筆先做應收票據(jù),在做變現(xiàn),對嗎
江老師
2019 06/03 11:20
一、收到匯票
借:應收票據(jù)
貸: 應收賬款
二、貼現(xiàn)時
借:銀行存款
借:財務費用——貼現(xiàn)手續(xù)費
貸:應收票據(jù)
這樣應收票據(jù)賬就平了
84784977
2019 06/03 11:25
謝謝
江老師
2019 06/03 11:25
有不明白的問題再咨詢
84784977
2019 06/03 11:26
好的/:ok
江老師
2019 06/03 11:27
祝學習進步,工作順利!?。?/div>
閱讀 847
描述你的問題,直接向老師提問