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老師,本月交上月的增值稅,上月月底是不是應(yīng)該將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?這個(gè)增值稅的會計(jì)賬務(wù)怎么處理?謝謝。

84785033| 提问时间:2019 05/31 14:27
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
是的,月末要結(jié)轉(zhuǎn)的 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 05/31 14:28
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