問題已解決

你好,我們是新辦企業(yè),初次購買金稅盤,費用全部抵扣, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費用200 因為沒有銷售,月末 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)200 借方余額為200,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是就保持應交稅費-應交增值稅借方余額,如果轉(zhuǎn)出如何轉(zhuǎn)?

84785032| 提問時間:2019 05/29 14:55
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,購買時,借,管理費用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸,管理費用,
2019 05/29 15:03
84785032
2019 05/29 15:05
我問的是,月末應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借方余額如何處理
紫藤老師
2019 05/29 15:10
借,應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸,管理費用,
紫藤老師
2019 05/29 15:11
借方如果有余額的話 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應繳稅費--應交增值稅(減免稅額)
84785032
2019 05/29 15:27
這個可以有借方余額吧,不是我多交的稅,而是沒有銷項,沒法抵扣,可以有借方余額吧。
紫藤老師
2019 05/29 15:30
如果你做賬是準確的,就沒有問題
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