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公司人員領(lǐng)取差旅費備用金1000元,回來報銷時只用了600元,剩余400元,出納怎么記現(xiàn)金日記賬?
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速問速答借:庫存現(xiàn)金 400
借:管理費用——差旅費 600
貸:其他應(yīng)收款——XX個人1000
假定這個人員是管理人員,計入管理費用。如果是銷售人員計入銷售費用
2019 05/23 09:32
84785018
2019 05/23 09:38
老師,表格里面不寫借貸的要怎么記呢?先寫收入證明收到1000元?下一行記他的報銷費用金額600?
江老師
2019 05/23 09:42
上述的分錄是最好的。當然也可以說先先收款1000元,再報銷600元,最后實際上抵減后,收到現(xiàn)金400元
一、借:庫存現(xiàn)金1000
貸:其他應(yīng)收款——XX個人1000
二、借:管理費用——差旅費600
貸:庫存現(xiàn)金600
這筆分錄也是一樣的。實際上合并就是上一筆分錄。
84785018
2019 05/23 09:48
老師,謝謝您的耐心,因為我是沒有經(jīng)驗,所以想具體問下上述問題怎么填寫到這個表格中呢?還是這個表格本身就有問題?
江老師
2019 05/23 09:49
這個表格本身有問題,需要單獨登記銀行存款明細賬、單獨登記 庫存現(xiàn)金明細賬
84785018
2019 05/23 09:53
出納表格記賬里面只記支出和收入就可以了吧,不需要記分錄吧
江老師
2019 05/23 09:55
是的,不用記分錄,出納只管現(xiàn)金及銀行存款的收支記錄。
84785018
2019 05/23 09:59
那例如上面的業(yè)務(wù),他領(lǐng)用備用金時候,我已經(jīng)記支出1000了,現(xiàn)在他剩了400,我收回了400,只記收到400,賬面上也不太清晰啊
江老師
2019 05/23 10:01
出納根據(jù)實際的收支進行準確的記賬,但會計人員做賬務(wù)處理肯定是清晰的。你可以按第二筆分錄處理也行。抵銷后也是只收到現(xiàn)金400元。這個是實際情況
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