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1.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第7行第1列“銷售費(fèi)用中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”為:【0】元; 2.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第7行第3列“管理費(fèi)用中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”為:【193894.1】元; 3.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第36行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為:【186579.26】元; 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)合計數(shù)應(yīng)小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)賬載金額,請核實(shí)。怎樣核實(shí)?

84784965| 提問時間:2019 05/20 21:05
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杰克
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,審計師,證券從業(yè)資質(zhì),中級會計師
你好,請檢查一下A105080表中“本年折舊、攤銷額”合計數(shù)是否有誤或填錯位置,一般來說該表中的“本年折舊、攤銷額”應(yīng)與賬上的生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的“本年折舊、攤銷額”合計數(shù)相符。還要檢查一下A104000中的折舊攤銷費(fèi)應(yīng)填本年發(fā)生額而不是余額。
2019 05/20 21:15
84784965
2019 05/20 21:33
本年處置固定資產(chǎn)62593.8元
杰克
2019 05/20 21:41
你好,本年處置固定資產(chǎn)和此處所說的差異沒有關(guān)系,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)在處置前的幾個月計提的折舊還是正常進(jìn)入損益的。請檢查是否記賬有誤,即將處置的固定資產(chǎn)的折舊,應(yīng)計入借方,而賬上計入了貸方負(fù)數(shù)。
84784965
2019 05/20 21:59
處置是借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊62593.8 貸:固定資產(chǎn) 本年累計折舊貸方249173.06借方62593.8
84784965
2019 05/20 22:03
填資產(chǎn)折舊、攤銷表時如何填寫 2174976.88 (五)電子設(shè)備 98874.7 1410.81 82137.26 (六)其他 206096.63 16094.26 149147.45
杰克
2019 05/20 22:10
你好,在填 A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》的本年攤銷額時,不應(yīng)將借方發(fā)生額62593.8減去,而應(yīng)按方發(fā)生額249173.06來填 。如滿意請給五星好評。
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