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營業(yè)稅金及附加的我看這個科目余額表,本年累計(jì)借方余額和本年累計(jì)貸方余額這個分別表示什么了,借方表示發(fā)生應(yīng)交的,貸方表示已經(jīng)繳納的?突然轉(zhuǎn)不過來彎兒了

84784959| 提問時間:2019 05/20 15:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 稅金及附加借方記增加。稅金及附加屬于損益類科目,借方登記增加額,貸方登記結(jié)轉(zhuǎn)額,期末余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額。
2019 05/20 15:14
84784959
2019 05/20 15:19
如果說,我想看知道本年我們具體繳納了多少稅金及附加(印花+增值稅附加稅)是看貸方值嗎?有一個疑惑是,你看,老師,有時候,我們常常會下個月繳納上個月的款,這種的
meizi老師
2019 05/20 15:23
你好 那你看繳納了多少稅 去看應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784959
2019 05/20 15:36
請教老師,就是2018年8.17日當(dāng)天,我們補(bǔ)交了2018年7月份的增值稅10萬,132.4滯納金,這個如何做賬?我看了,我那會兒做的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:查補(bǔ)稅款,后來,我發(fā)現(xiàn),我這個轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是期末是貸方余額100132.4元
meizi老師
2019 05/20 15:46
你好 滯納金走營業(yè)外支出核算 補(bǔ)繳納應(yīng)該是走未交增值稅來繳納 不應(yīng)該走轉(zhuǎn)出未交 這個科目還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 再做分錄
84784959
2019 05/20 15:54
您說,我應(yīng)該咋做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 100000 營業(yè)外支出132.4 貸:查補(bǔ)稅款 這樣子嗎?
meizi老師
2019 05/20 15:57
你好 是的 你需要先結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方的余額到未交增值稅里面 然后繳納
84784959
2019 05/20 15:59
是不是到時候查補(bǔ)稅款就是期末余額是0了?
meizi老師
2019 05/20 16:01
你好 是的 如果已經(jīng)全部繳納了的話 應(yīng)該是0 的
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