問題已解決

你好,支付了房租,發(fā)票遲遲不到,我應該怎么做賬呢,每月的攤銷又怎么做?

84785000| 提問時間:2019 05/14 13:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預付貸銀存,按月攤銷借管理費用貸預付
2019 05/14 13:45
84785000
2019 05/14 13:47
收到發(fā)票了,又怎么做呢
答疑郭老師
2019 05/14 14:04
紅沖借管理費用負數貸預付負數 做發(fā)票的
84785000
2019 05/14 15:06
如果是隔月到的呢
答疑郭老師
2019 05/14 15:14
紅沖之前的,然后做發(fā)票的
84785000
2019 05/14 15:15
如果是三四個月后發(fā)票才到,難道要把以前做的所有借:管理費用紅沖貸:預付賬款紅沖
答疑郭老師
2019 05/14 15:19
是的,要調整的,跨年的金額一致的不需要
84785000
2019 05/14 15:27
那前三個月的攤銷不是沒有了,都在發(fā)票到的當月一起攤銷嗎
答疑郭老師
2019 05/14 16:34
前幾個月的還在,只不過是后面負數紅沖 借管理費用負數貸預付負數 借管理費用貸預付 一正一負不影響你前面的費用
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~