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我們公司收到虛開的庫存發(fā)票,稅局讓我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,相關(guān)的庫存要交所得稅,那我要如何做賬啊?年報要如何申報呢?

84784963| 提問時間:2019 05/14 11:35
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
1、 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2、借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 虛開的庫存在年報時,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表 與收入無關(guān)的支出里
2019 05/14 12:11
84784963
2019 05/14 14:27
那營業(yè)外支出最后不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎 利潤不就減少了嗎?按理說這個結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該增大利潤的啊
三寶老師
2019 05/14 18:18
營業(yè)外支出只是處理繳納的增值稅和企業(yè)所得稅。你利潤增加是在匯算清繳報表里,不影響財務(wù)報表
84784963
2019 05/14 19:28
2、借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 你的這個分錄我不是很理解
三寶老師
2019 05/14 20:03
因?yàn)樘撻_發(fā)票不可以作為成本稅前扣除,需要繳納企業(yè)所得稅
84784963
2019 05/15 09:44
我不明白的是 轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的數(shù)字是多少,是原來發(fā)票是的不含稅金額*0.25嗎
三寶老師
2019 05/15 09:50
一般實(shí)踐中的做法是根據(jù)實(shí)際繳納的稅金來處理,不預(yù)提
84784963
2019 05/15 10:50
那我填社保表的時候就是按照發(fā)票的含稅額來申報咯
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