問(wèn)題已解決

以前年度損益調(diào)整屬于哪個(gè)類,增加記借方還是貸方

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/02 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,屬于損益類,貸方表示增加,借方表示減少
2019 05/02 08:57
84784978
2019 05/02 09:06
你好老師
鄒老師
2019 05/02 09:06
你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
84784978
2019 05/02 09:07
我公司去年的稅金額一直欠著稅務(wù)局的,實(shí)在沒(méi)有錢交,找了稅務(wù)讓用今年的進(jìn)項(xiàng)抵扣,怎么做賬
84784978
2019 05/02 09:08
還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?把去年的稅款記以前年度損益調(diào)整嗎?
鄒老師
2019 05/02 09:08
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784978
2019 05/02 09:09
老師是去年的
鄒老師
2019 05/02 09:09
你好,這個(gè)是負(fù)債科目的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn),不涉及損益變動(dòng)的
84784978
2019 05/02 09:11
去年的稅款與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系嗎?
鄒老師
2019 05/02 09:11
你好,計(jì)提的時(shí)候有關(guān)系,實(shí)際繳納的時(shí)候就沒(méi)有關(guān)系了
84784978
2019 05/02 09:31
老師不明白
鄒老師
2019 05/02 09:31
你好,不明白的地方具體是?
84784978
2019 05/02 09:31
某某稅款是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
鄒老師
2019 05/02 09:33
你好 我公司去年的稅金額一直欠著稅務(wù)局的,實(shí)在沒(méi)有錢交,找了稅務(wù)讓用今年的進(jìn)項(xiàng)抵扣 某某稅款就是你單位欠著稅局的稅款
84784978
2019 05/02 09:33
去年資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額
84784978
2019 05/02 09:33
應(yīng)交稅金
84784978
2019 05/02 09:33
今年抵扣了
鄒老師
2019 05/02 09:33
你好,是什么科目貸方余額? 是不是追問(wèn)錯(cuò)了
84784978
2019 05/02 09:34
去年的貸方余額就和月底余額一樣看待吧
84784978
2019 05/02 09:35
老師計(jì)提稅金的時(shí)候和利潤(rùn)有啥關(guān)系
鄒老師
2019 05/02 09:35
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就是表示應(yīng)交未交的 稅款 與月底未交稅款是一樣的
84784978
2019 05/02 09:39
那實(shí)際抵扣的時(shí)候怎么做賬
鄒老師
2019 05/02 09:41
你好,比如計(jì)提附加稅 借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 計(jì)提會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少 實(shí)際抵扣的時(shí)候,做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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