問(wèn)題已解決

工資都是次月發(fā)上月的,計(jì)提和發(fā)放做在同一個(gè)分錄了,19.1月計(jì)提的18.12月的工資,匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬需要調(diào)增嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/26 10:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要調(diào)整增 匯算清繳之前發(fā)下去都可以
2019 04/26 10:18
84785003
2019 04/26 10:19
嗯,那我應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)數(shù)的話,填那個(gè)數(shù)?
郭老師
2019 04/26 10:24
稅收金額填寫(xiě)2-次年1月份實(shí)際發(fā)放的
84785003
2019 04/26 10:27
嗯,就是看實(shí)際的數(shù)是吧,需要加上1月份計(jì)提的,不是只看當(dāng)年的賬
郭老師
2019 04/26 10:33
一月份計(jì)提的?那個(gè)一月份,當(dāng)年一月份的在二月份發(fā)放的不就包含了嗎
84785003
2019 04/26 10:34
1月份計(jì)提的12月的,開(kāi)始就說(shuō)了啊
郭老師
2019 04/26 10:38
那需要算進(jìn)去
84785003
2019 04/26 10:39
老師,您重新給我說(shuō)下吧,我都糊涂了
郭老師
2019 04/26 10:41
賬載金額按你所屬期看計(jì)提的借貸方都可以 一月份計(jì)提去年12月份的也算進(jìn)去
84785003
2019 04/26 10:43
但是這樣的話,和利潤(rùn)表不一樣啊,利潤(rùn)表不包含12月的,我不需要調(diào)增嗎費(fèi)用
郭老師
2019 04/26 10:48
不要調(diào)增費(fèi)用,利潤(rùn)表是調(diào)整之前的
84785003
2019 04/26 10:49
我利潤(rùn)表不包含12月的費(fèi)用,為什么不調(diào)整
郭老師
2019 04/26 10:51
你在1月份已經(jīng)以前年度損益調(diào)整,你再做一次費(fèi)用不就賬表不一致,費(fèi)用多做了嗎? 你如果在12月份調(diào)整,那么報(bào)表就可以加上這筆費(fèi)用
84785003
2019 04/26 10:54
我沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整,什么都沒(méi)做,就是1月份計(jì)提的12月份的工資,什么時(shí)候我說(shuō)做損益調(diào)整了整個(gè)問(wèn)題。
郭老師
2019 04/26 10:58
跨年的費(fèi)用在以后年度做需要以前年度損益調(diào)整科目做的
郭老師
2019 04/26 11:00
你記使用管理費(fèi)用做的,在一月份的報(bào)表里面有管理費(fèi)用,那還能在去年12月份的管理費(fèi)用嗎?
84785003
2019 04/26 11:02
你的意思,對(duì)于12月份的計(jì)提我需要做個(gè)以前年度損益調(diào)整的分錄?
84785003
2019 04/26 11:03
直接調(diào)整費(fèi)用不就好了嗎?在匯算清繳的時(shí)候,我都被你完全搞糊涂了
郭老師
2019 04/26 12:08
跨年的費(fèi)用需要用以前年度損益調(diào)整科目做
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~