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跨年的往來預(yù)收預(yù)付做成了應(yīng)收應(yīng)付怎么調(diào)整
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速問速答如果之前公司的預(yù)付賬款、預(yù)收賬款科目沒有余額,那么直接使用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款就可以了。
由于預(yù)收預(yù)付兩個科目已經(jīng)沒有余額,已經(jīng)結(jié)平不存在兩個賬目間的結(jié)轉(zhuǎn),因此,這里只需要將收到的預(yù)付賬款性質(zhì)的資金記入應(yīng)付賬款項目就可以了,已經(jīng)完工還未收到款項的記入應(yīng)收賬款。弄清楚這兩個賬戶的使用方式就可以了,已經(jīng)存在的賬目不需要做任何變動,保存好就可以了。
2019 04/22 12:25
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