問題已解決

你好,老師,有一張2017年的進項發(fā)票,是失控發(fā)票,在2018年更正申報2017年報表,進項稅額轉(zhuǎn)出補繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅

84784947| 提問時間:2019 04/18 17:35
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,呃呃,怎么了呢
2019 04/18 17:57
84784947
2019 04/18 18:16
求會計分錄?
84784947
2019 04/18 18:19
不含稅金額補繳了企業(yè)所得稅
王晶老師
2019 04/19 09:16
嗯嗯,借庫存商品,應(yīng)交稅費,增值稅進項稅額,貸銀行存款,金額都寫負數(shù),貸 應(yīng)交稅費,增值稅項轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅額增值稅進項稅額,正數(shù)借應(yīng)交稅額增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款, 借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,所得稅,借應(yīng)交稅費,所得稅,貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,金額負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用,主營業(yè)務(wù)成本,借利潤分配,貸以前年度損益調(diào)整
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