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我申報的時候的銷售稅額了大于,開票的銷售稅額,這個會計分錄怎么做?

84784971| 提問時間:2019 04/16 10:10
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您的意思就是申報了未開票收入,是嗎?
2019 04/16 10:18
張艷老師
2019 04/16 10:18
您的意思就是申報了未開票收入,是嗎?
84784971
2019 04/16 10:29
按照申報表的數(shù)據(jù)做
張艷老師
2019 04/16 10:39
請舉出數(shù)字來交流,好嗎? 您的意思是申報表計算的銷項稅額大于開票系統(tǒng)導(dǎo)出的銷項稅額嗎?
84784971
2019 04/16 10:42
是的
張艷老師
2019 04/16 10:45
您要按開票系統(tǒng)導(dǎo)出的銷項稅額修改申報表。
84784971
2019 04/16 10:52
修改不了,系統(tǒng)不給修改
張艷老師
2019 04/16 10:58
應(yīng)該是可以修改的,那如果不可以修改的話,那就按申報表稅額繳納了,再做 借:營業(yè)外支出【多的角分差】 貸:銀行存款
84784971
2019 04/16 11:04
如果是免征增值稅怎么辦
張艷老師
2019 04/16 11:14
免征的話,就直接按申報表上的稅額,結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入就是了。
84784971
2019 04/16 11:20
開票系統(tǒng)銷售稅額2985.46元,申報系統(tǒng)要交的是2985.29元,分錄怎么做
張艷老師
2019 04/16 11:21
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 2985.29 貸:營業(yè)外收入 2985.29
84784971
2019 04/16 11:37
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 0.17 貸:營業(yè)外收入 0.17
張艷老師
2019 04/16 11:55
您不是這個季度,是免征增值稅的嗎?
張艷老師
2019 04/16 11:56
按照上面老師寫的分錄做就是了
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