當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我想請問一下就是有一張一月份的發(fā)票,然后納稅人識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,現(xiàn)在退回需要我們紅沖,然后我填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,打印下來沒有信息表編號(hào),說信息表購方與藍(lán)字發(fā)票購方不一致,這表達(dá)的就是我填紅字信息表還是要填之前錯(cuò)的那個(gè)納稅人識(shí)別號(hào)么?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/34/04/61_avatar_middle.jpg?t=1651204015)
問題原因:可能信息表上的銷方信息與藍(lán)字發(fā)票上的銷方信息不一致
或者稅局后臺(tái)信息有誤。
解決方法:核對紅字申請表上的信息,如果有錯(cuò)誤則把錯(cuò)誤的地方修改;
如果信息沒有錯(cuò)誤同樣報(bào)錯(cuò),引導(dǎo)企業(yè)去稅局申請開具紅字信息表。
2019 04/16 09:56
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)