問題已解決

老師你好,方面把常用的應(yīng)交稅費(fèi) 二級科目之間關(guān)系 列一個(gè) 借貸 關(guān)系嗎! 謝謝

84785029| 提問時(shí)間:2019 04/12 14:06
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您的意思是具體的會計(jì)分錄是嗎?
2019 04/12 14:42
84785029
2019 04/12 14:45
問題和你說一下,前兩個(gè)月不交稅,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn) , 本月要交稅 ,然后年末有未交增值稅數(shù)據(jù) ,應(yīng)交稅這個(gè)月怎么賬務(wù)處理
84785029
2019 04/12 14:45
年末未交增值稅借方數(shù)據(jù)
84785029
2019 04/12 14:46
謝謝
84785029
2019 04/12 14:47
科目結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系
文老師
2019 04/12 14:51
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
84785029
2019 04/12 14:52
謝謝! 如果不用交稅,每個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也要做嗎
文老師
2019 04/12 15:01
不交稅的話,也是需要做的,只是做到1)第一步就不用再做了
84785029
2019 04/12 15:02
謝謝
文老師
2019 04/12 15:08
不客氣,這是我們的職責(zé)所在
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