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老師,增值稅附表4,我在第3行建筑服務(wù)預(yù)征預(yù)繳納稅款的本期發(fā)生額填了外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅額,本期實(shí)際抵減稅額需要填寫嗎?填什么呢?

84784976| 提問時(shí)間:2019 04/11 15:53
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,本期實(shí)際抵減額根據(jù)你銷項(xiàng)稅額來(lái)填寫,有銷項(xiàng)稅額就填,沒有交的銷售稅額就不填
2019 04/11 17:06
84784976
2019 04/11 17:07
如果有銷項(xiàng),就需要填和本期發(fā)生額的一樣的金額嗎?
小黎老師
2019 04/11 17:09
您好,是的,填本期一樣的金額,如果有進(jìn)項(xiàng)可以全部抵銷項(xiàng),這個(gè)就不用填
84784976
2019 04/11 17:09
老師,本期在外地預(yù)繳了多少稅,本期實(shí)際抵減稅額就填多少對(duì)嗎?
小黎老師
2019 04/11 17:10
您好,這里只填增值稅的部分,不是所有的稅都填
84784976
2019 04/11 17:11
好的
小黎老師
2019 04/11 17:12
好滴,祝您生活愉快
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