問題已解決

提前支付款項,沒有發(fā)票,會計分錄如何做??等發(fā)票來了之后又怎么做?借:預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本(管理費用),貸預付賬款,對嗎

84784976| 提問時間:2019 04/03 11:19
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的
2019 04/03 11:23
84784976
2019 04/03 11:24
好的,謝謝
84784976
2019 04/03 11:30
老師,能問您一下個稅的問題嗎?假如是三月份發(fā)放一月份工資,四月份報個稅的時候,就上報三月份發(fā)放的工資,那咱會計要怎么做賬呢?可以做賬,先計提123月份工資,然后做發(fā)放一月份工資嗎?,還是只能計提一月份工資,發(fā)放一月份工資呢
答疑郭老師
2019 04/03 11:39
你是按月計提的工資嗎?是的話三月作當月的計提,發(fā)放一月份工資就行
84784976
2019 04/03 11:42
考勤表每個月一統(tǒng)計,不過發(fā)放的時候是押工資,那就是做憑證的時候計提三個月的工資,發(fā)放一個月工資,老師,這么做對吧
84784976
2019 04/03 11:44
借,管理費用工資三個月,貸應付職工薪酬三個月,借應付職工薪酬一個月,貸銀行存款一個月
84784976
2019 04/03 11:45
老師,這樣的話,報所得稅的時候能抵扣三個月的吧???
答疑郭老師
2019 04/03 11:59
可以的,工資最好按月計提,什么時候發(fā)再做發(fā)放的分錄
答疑郭老師
2019 04/03 11:59
你按月報個稅就可以
84784976
2019 04/03 12:01
好的,謝謝老師,幫我解答問題
答疑郭老師
2019 04/03 12:02
不用客氣的,應該的
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