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進項大于銷項,抵扣要怎么做分錄

84784988| 提問時間:2019 04/03 09:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,購進就是抵扣的分錄 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款等科目
2019 04/03 09:02
84784988
2019 04/03 09:06
老師,就是說我進項我做 借:在建工程 應(yīng)交稅費-進項 貸:銀行存款 銷項我做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項 這兩步就可以了嗎?還需要做其他嗎?
鄒老師
2019 04/03 09:07
你好,期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費-銷項 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-進項
84784988
2019 04/03 09:13
借;應(yīng)交稅費-銷項(老師,這個是本期發(fā)生銷項數(shù)額嗎?) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(本期 進項-銷項的差額嗎?) 貸;應(yīng)交稅費-進項(本期發(fā)生進項?)
鄒老師
2019 04/03 09:14
你好,是的,是這樣計算數(shù)據(jù)的
84784988
2019 04/03 09:21
老師,之前進項抵銷項一直未做期末結(jié)轉(zhuǎn),我可以不可以本期一起把之前的一起結(jié)轉(zhuǎn)了? 借;應(yīng)交稅費-銷項(本期+前期) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-進項(本期+前期)
鄒老師
2019 04/03 09:24
你好,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的
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