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匯算清繳之后,資產負債表和利潤表的利潤勾兌不上,即未分配利潤期末-期初 不等于 凈利潤,這個要如何處理?下面是匯算清繳的分錄,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費―應交所得稅借:應交稅費―應交所得稅 貸:銀行存款借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

84785010| 提問時間:2019 03/28 15:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,資產負債表與利潤表之間符合這個勾稽關系就可以了 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2019 03/28 15:08
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