問題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-已經(jīng)稅金期末余額在借方,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額期末余額在貸方,但兩個(gè)金額一樣,年初啟用新的財(cái)務(wù)軟件賬套這個(gè)問題怎么處理呀?一般應(yīng)交稅費(fèi)不是沒有期末余額嗎

84785009| 提問時(shí)間:2019 03/23 11:48
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以先按照原來余額建賬,之后把這2個(gè)余額分別都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,這樣就平了
2019 03/23 11:50
84785009
2019 03/23 14:24
那分錄怎么寫呀,是分開兩個(gè)寫嗎
徐阿富老師
2019 03/23 14:58
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-已經(jīng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785009
2019 03/23 15:24
謝謝老師
徐阿富老師
2019 03/23 16:12
不客氣,祝你成功,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝
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