問(wèn)題已解決

如果往期賬務(wù)處理過(guò)程中,沒(méi)有將公司繳納的社保從職工薪酬中計(jì)提出來(lái),就是以前交社保時(shí)的會(huì)計(jì)處理為:借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)貸:銀行存款以前計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-工資貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-工資那現(xiàn)在處理的話,是要做補(bǔ)計(jì)提嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/22 10:45
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)是直接繳納是嗎
2019 03/22 10:48
84785032
2019 03/22 10:48
第一個(gè)是以前繳納的分錄
84785032
2019 03/22 10:49
公司那部分的社保是要計(jì)提嗎,以前沒(méi)有計(jì)提過(guò)
84785032
2019 03/22 10:50
所以現(xiàn)在要更正的話是不是補(bǔ)計(jì)提
佟老師
2019 03/22 10:51
借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-工資 這個(gè)分錄是你補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎
84785032
2019 03/22 10:52
不是,這是以前計(jì)提的分錄
佟老師
2019 03/22 10:55
借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-工資 以前是在繳納社保時(shí)一起寫的兩筆分錄嗎
84785032
2019 03/22 10:56
不是,第一個(gè)是繳納時(shí)做的,第二個(gè)是月底計(jì)提時(shí)做的
佟老師
2019 03/22 10:58
借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 那這個(gè)分錄處理錯(cuò)了 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
84785032
2019 03/22 11:01
第二個(gè)計(jì)提的分錄錯(cuò)了嗎
佟老師
2019 03/22 11:05
借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-工資 這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò) 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 繳納的分錄錯(cuò)了 按照這個(gè)改 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
84785032
2019 03/22 11:12
但是我計(jì)提的那筆分錄沒(méi)有包含公司承擔(dān)的社保,是正確的嗎 改的話怎么改,要反結(jié)轉(zhuǎn)回去改嗎
佟老師
2019 03/22 11:13
借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬-工資 這筆嗎?如果沒(méi)有計(jì)提,就不計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
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