問題已解決
墊付運費的會計分錄和收到運費后的會計分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借其他應收款,貸銀行存款
2019 03/19 17:12
莊老師
2019 03/19 17:12
收到,借銀行存款,貸其他應收款
84785043
2019 03/19 17:20
老師,我們把代墊的運費做了制造費用,現(xiàn)在現(xiàn)金收到了這筆運費,應該如何做賬呢
莊老師
2019 03/19 17:22
你好,沖減制造費用,借現(xiàn)金,借制造費用(負數(shù))
84785043
2019 03/19 17:24
好的老師,謝謝您
莊老師
2019 03/19 18:00
應該的,給個五星好評
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