問題已解決
有一個客戶正常我們應(yīng)收他3萬塊的,但是老板說這個錢抵掉其他的房租租金,那這個應(yīng)收最終是要平的;那這個要怎么做賬,正常付租金的時候我都每個月借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金了,因?yàn)槊總€月我都按照登記的臺賬確認(rèn)為費(fèi)用了,實(shí)際是后面才付的,那這個抵掉的我怎么做分錄把這個應(yīng)收做平
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速問速答借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
2019 03/12 22:42
84785039
2019 03/12 22:43
前面庫存現(xiàn)金付過了,所以后面再抵掉要確認(rèn)回庫存現(xiàn)金?
小云老師
2019 03/12 23:00
是的,因?yàn)槠鋵?shí)當(dāng)時你記賬時并沒給,是后面才給的,本來當(dāng)時要計其他應(yīng)付款的
84785039
2019 03/12 23:04
那我現(xiàn)在就也不能計其他應(yīng)付只能計庫存現(xiàn)金了。因?yàn)槔习遄屛腋鶕?jù)臺賬匯總費(fèi)用,我就當(dāng)做都現(xiàn)金付了,然后后面再付我就沒重復(fù)做分錄了
小云老師
2019 03/13 07:47
是的,所以你這賬就按我第一次回復(fù)那個分錄是可以的
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