問題已解決

公司人事部報銷時,附件中有增值稅專用發(fā)票,當時已經(jīng)辦理了,也入賬了。次月,對方因為其他原因要換票,也是換的專票,這個賬務怎樣處理呢?把之前的全部紅沖,然后再按照正常的處理嗎?

84785029| 提問時間:2019 03/04 09:34
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
可以這樣進行處理。
2019 03/04 09:35
84785029
2019 03/04 09:36
稅務上有什么需要注意的嗎?
岳老師
2019 03/04 15:54
沒有特別的,這樣就可以。
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