問(wèn)題已解決

300萬(wàn)的資產(chǎn),對(duì)應(yīng)填到里面

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/30 18:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!要看具體你做的科目來(lái)填寫(xiě)
2019 01/30 18:11
84785040
2019 01/30 18:28
老師,你看這么個(gè)做法正確嗎
耿老師
2019 01/30 18:37
你好,左右平衡嗎?項(xiàng)目是沒(méi)有錯(cuò)。
84785040
2019 01/30 18:54
老師看看
84785040
2019 01/30 18:57
你看這么個(gè)做法正確嗎,麻煩老師解答一下
耿老師
2019 01/30 20:00
你好,看你填表左右應(yīng)該不平衡吧。
84785040
2019 01/30 20:08
那么實(shí)收資本對(duì)嗎
耿老師
2019 01/30 20:10
您好,實(shí)收資本金額是你們法人投入的金額。和當(dāng)初投入金額相符嗎?
84785040
2019 01/30 20:53
我們老板以前是一個(gè)人,只是一個(gè)成立了貨運(yùn)部,現(xiàn)在要來(lái)一個(gè)合伙人了,老板的意思是他現(xiàn)在所有的資產(chǎn)總共是300萬(wàn),等于是實(shí)收資本就要填寫(xiě)300萬(wàn),但是這個(gè)問(wèn)題又很矛盾的,困為這300萬(wàn)意思即是他的實(shí)收資本,又要是我下午給你發(fā)的那個(gè)圖片里面的,要分?jǐn)傌?fù)債里面的應(yīng)付賬款、資產(chǎn)這里面的固定資產(chǎn),庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存商品,還有欠條、應(yīng)收賬款、應(yīng)收利息等,我們這里的應(yīng)收賬款和欠條等于是一回事,所以老師把我給搞糊涂了,請(qǐng)老師賜教,還有個(gè)這固定資產(chǎn)里只有車(chē)輛、電腦等,老板說(shuō)是要折舊的,這個(gè)折舊是按月折舊,我在書(shū)上面看到了,但是具體怎么操作呢,希望老師能指點(diǎn)一下
耿老師
2019 01/30 21:17
你好,折舊的話,根據(jù)固定資產(chǎn)的使用部門(mén)計(jì)入管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用。貸方是累計(jì)折舊。實(shí)收資本屬于所有者權(quán)益,然后的話對(duì)面而你要填寫(xiě)相應(yīng)的資產(chǎn)類的科目,比如貨幣資金存貨應(yīng)收賬款長(zhǎng)期待攤費(fèi)用固定資產(chǎn)。
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