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貨已到,款已付,發(fā)票未到會計(jì)分錄如何做

84784963| 提問時(shí)間:2019 01/08 12:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019 01/08 12:11
84784963
2019 01/08 12:17
老師是含稅價(jià),還是不含稅
84784963
2019 01/08 12:40
收到發(fā)票是的分錄:借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:預(yù)付賬款對不對
鄒老師
2019 01/08 13:06
你好,這個(gè)是不含稅價(jià)款 收到發(fā)票 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;庫存商品等科目 借;庫存商品等科目 貸;預(yù)付賬款
84784963
2019 01/08 13:36
老師,如果工程款確定收不回來,民工工資都是由法人個(gè)人代付的,這種業(yè)務(wù)怎么處理,需要哪些附件
鄒老師
2019 01/08 13:44
你好,收不回來需要做壞賬處理,需要對方發(fā)生財(cái)務(wù)困難的證明 民工工資法人代表個(gè)人支付 借;工程施工 貸;其他應(yīng)付款,需要有法人代表個(gè)人賬戶付款回單
84784963
2019 01/08 13:49
我這,法人掛了墊支190多萬的個(gè)人往來,現(xiàn)在要注銷這個(gè)公司,我不知道要怎么弄
鄒老師
2019 01/08 13:57
你好,需要償還或轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算
84784963
2019 01/08 14:02
轉(zhuǎn)成實(shí)收資本的話,公司銀行存款就多了,公司沒有這么多的銀行存款
鄒老師
2019 01/08 14:03
你好,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本分錄是 借;其他應(yīng)付款 貸;實(shí)收資本。這個(gè)不影響銀行存款變動啊
84784963
2019 01/08 14:07
我現(xiàn)在法人的余額是這個(gè)數(shù),
84784963
2019 01/08 14:09
就直接按這個(gè)分錄做可以嗎?然后,就就申報(bào)印花稅
84784963
2019 01/08 14:11
還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務(wù)處理掉
鄒老師
2019 01/08 14:15
你好,法人墊支的應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算,怎么你單位通過其他應(yīng)收款核算呢?
84784963
2019 01/08 14:16
這是歷史問題
84784963
2019 01/08 14:22
哦,這個(gè)公司是分公司
鄒老師
2019 01/08 14:25
你好,墊支對于公司來說應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的
84784963
2019 01/08 14:38
是的但我現(xiàn)在要怎么處理?就直接按這個(gè)分錄做可以嗎?然后,就就申報(bào)印花稅。還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務(wù)處理掉。老師看一下之前的問題
鄒老師
2019 01/08 14:42
你好,把之前的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄
84784963
2019 01/08 14:53
做成,實(shí)收資本嗎
鄒老師
2019 01/08 14:53
你好,是的,沖銷之前錯(cuò)誤的,然后按實(shí)收資本入賬
84784963
2019 01/08 15:01
直接這樣可以不?還需不需要轉(zhuǎn)個(gè)其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)實(shí)收資本
鄒老師
2019 01/08 15:04
你好,第二筆分錄借方應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款才是的
84784963
2019 01/08 15:09
對嗎?
鄒老師
2019 01/08 15:13
你好,是的,是這樣處理
84784963
2019 01/08 15:19
這筆,預(yù)付賬款
84784963
2019 01/08 15:22
老師,這樣操作對嗎?5000的這筆是夠原材料 的,沒有開發(fā)票,現(xiàn)在也開不了發(fā)票
鄒老師
2019 01/08 15:28
你好,確定開具不了發(fā)票,你可以這樣處理 借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款
84784963
2019 01/08 15:31
我主要是要把余額處理掉,
鄒老師
2019 01/08 15:34
你好,做了上面的分錄,預(yù)付賬款這個(gè)公司就沒有余額了啊
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