問題已解決

如果建筑服務(wù)外出經(jīng)營預(yù)繳增值稅申報(bào)抵減了,申報(bào)附加稅時(shí)還需要再減一次嗎?還是直接按抵減過的增值稅為計(jì)稅依據(jù)就可以了?

84784969| 提問時(shí)間:2019 01/05 11:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小梅老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 增值稅遞減了。附加稅直接遞減的。因?yàn)楦郊佣愂前丛鲋刀惿陥?bào)的哦
2019 01/05 11:20
84784969
2019 01/05 11:29
如果建筑服務(wù)外出經(jīng)營還交了個(gè)稅和企業(yè)所得稅,怎么抵減?
小梅老師
2019 01/05 11:45
個(gè)人所得稅不用遞減。企業(yè)所得稅需要哦。填申報(bào)表。應(yīng)該是14行特定業(yè)務(wù)預(yù)交
小梅老師
2019 01/05 11:45
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),祝你生活愉快!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~