問(wèn)題已解決

借:原材料,借:應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:預(yù)付賬款這樣做對(duì)嗎?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 01/03 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是先付款,后面取得材料發(fā)票,取得材料發(fā)票是這樣做分錄
2019 01/03 20:53
84785005
2019 01/03 20:57
老師,預(yù)付款只付了兩萬(wàn),但是收入有十萬(wàn),中間也可以一直用預(yù)付賬款來(lái)處理嗎?不需要用應(yīng)付賬款科目嗎?
鄒老師
2019 01/03 20:58
你好,設(shè)置了預(yù)付賬款,就可以不需要通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算的
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