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差額征稅和簡(jiǎn)易征稅都可以開具增值稅專票嗎?都可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2018 12/08 10:53
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以,但是進(jìn)項(xiàng)不得抵扣!
2018 12/08 10:54
84784978
2018 12/08 11:02
為什么有老師回復(fù)可以抵扣呢?
馬老師
2018 12/08 11:14
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))附件:《2.營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》第一條第(三)項(xiàng)第11目的規(guī)定,按規(guī)定差額納稅的納稅人,支付的扣除項(xiàng)目的價(jià)款,即使取得增值稅專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。其他涉稅事宜就和一般計(jì)稅方法沒什么區(qū)別了。 簡(jiǎn)易征收的也是如此
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