問題已解決
,一般人企業(yè),2017年10月注冊,現(xiàn)在想銷戶,一直沒業(yè)務(wù),但是2017年11月沒申報,稅務(wù)局罰款200元,之前申報都是按零申報處理的,沒有填200元罰款,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改報表,1、是不是改2017年四季度所得稅申報表,進(jìn)營業(yè)外支出200元2、改2017年年報營業(yè)外支出200元。3、2018年所得稅年報彌補(bǔ)以前年度虧損200元。4、還需要改那些表,那些數(shù)據(jù),
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速問速答還需要納稅調(diào)增200元
進(jìn)了營業(yè)外支出就要調(diào)增,然后繳納25%的所得稅
2018 11/23 09:19
樸老師
2018 11/23 09:20
因為罰款進(jìn)營業(yè)外支出,納稅申報時不能做為所得稅扣除項目
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