問題已解決

增值稅 和 稅金及附加,繳納的時候是分錄為借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 稅金及附加貸:銀行存款還是應該是借:應交——應交(銷) 應交稅費——應交城建稅 應交稅費——應交教育費附加貸:銀行存款

84785014| 提問時間:2018 11/14 10:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
不是的。增值稅繳納是這樣 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2018 11/14 10:51
84785014
2018 11/14 10:58
老師,我是剛交接過來一家公司,現(xiàn)在是做10月份的賬。您看下她的二級科目設置,有點亂亂的。我是不是按照 借:應交——應交(銷項) 應交——應交城建稅 貸:銀行存款 先把10月份的稅款做了
84785014
2018 11/14 10:59
然后11月份再做的時候再按照您說的這個做呀
宋生老師
2018 11/14 10:59
你好!城建稅是這樣。但是銷項稅這樣做不規(guī)范了
84785014
2018 11/14 11:01
但是他前面沒有設置 應交——未交增值稅科目,九月份及之前也沒寫 轉(zhuǎn)出未交增值稅
宋生老師
2018 11/14 11:06
您好!那這個有進項的嗎?
84785014
2018 11/14 11:07
有 應交稅費——應交增值稅(進項)
宋生老師
2018 11/14 11:11
你好!那這樣就不對,你要補充做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
84785014
2018 11/14 11:15
嗯嗯,好噠老師,我再看下,感覺好亂,好多科目都是她自己設置的……謝謝老師
84785014
2018 11/14 11:17
另外麻煩問下老師,計提一般都是本月計提,下月支付對吧? 我剛看到她的個體經(jīng)營所得, 是 計提然后直接支付的 這個,是不是也有問題呀?
宋生老師
2018 11/14 11:25
您好!是的。本月計提下月支付。 你這個是內(nèi)帳把
84785014
2018 11/14 11:27
嗯嗯,只有一套賬
宋生老師
2018 11/14 11:28
你好!如果這個是外帳的話,估計是有問題了,銀行存款7月末應該對不上。
84785014
2018 11/14 11:29
老師,可都問您一句題外話,接受一套亂七八糟的賬,可怎么處理呀 我可以拍照她的做法把上個月的先做完,然后這個月開始按照正確的做嗎?
宋生老師
2018 11/14 11:30
您好!能改的盡量改正。實在不行的,就算了。以后自己做規(guī)范點
84785014
2018 11/14 11:30
嗯嗯,好噠,謝謝老師
宋生老師
2018 11/14 11:31
你好!不用客氣的了。
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