問題已解決
發(fā)票取到9月先認證了,但發(fā)票做賬聯(lián)隨支付單在10月支出,費用10月才入賬,那9月認證這筆稅金怎么做會計分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:預付賬款
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款等
10月份
借:費用科目
貸:預付賬款
2018 11/13 11:45
84784988
2018 11/13 11:57
9月沒有付款的情況怎么入呢
張艷老師
2018 11/13 12:14
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
閱讀 586