問(wèn)題已解決

9月收到買東西的專票,10月付款,9月賬沒(méi)有掛其他應(yīng)付,是不是不對(duì)啊?該怎么處理呢?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/08 17:13
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票的時(shí)候,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018 11/08 17:13
84785046
2018 11/08 17:16
9月沒(méi)掛應(yīng)付,十月做的借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,需要怎么修正呢?
辜老師
2018 11/08 17:17
你要吧進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去,你10月處理,相當(dāng)于十月補(bǔ)做,也是可以的
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