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支付工資是到底是貸其他應收款社保還是其他應付款社保

84784969| 提問時間:2018 11/05 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
支付工資應當是這樣做分錄啊 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018 11/05 14:41
84784969
2018 11/05 14:42
扣除社保和個稅啊
鄒老師
2018 11/05 14:47
你好,你可以參照一下這個例題 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
84784969
2018 11/07 22:24
你這個太復雜了看不懂
鄒老師
2018 11/07 22:24
你好,看不懂的地方具體是?
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