問(wèn)題已解決

初始化數(shù)據(jù)怎么填,因?yàn)橹岸际亲隽魉~,現(xiàn)在就是要啟用金蝶財(cái)務(wù),不知道初始數(shù)據(jù)怎么弄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2018 11/05 14:08
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
初始化數(shù)據(jù)你首先要把數(shù)據(jù)整合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。平衡了之后填進(jìn)去
2018 11/05 14:09
84785005
2018 11/05 14:14
怎么整合,我現(xiàn)在只知道銀行存款,應(yīng)收賬款,存貨的數(shù)據(jù)
84785005
2018 11/05 14:14
他們之前只做了收支流水賬
小黎老師
2018 11/05 14:14
盤(pán)點(diǎn)下存款,存貨,應(yīng)收賬款這些都屬于資產(chǎn),負(fù)債有哪些?所有者權(quán)益有哪些?
84785005
2018 11/05 14:16
實(shí)收資本需要填嗎
小黎老師
2018 11/05 14:17
有實(shí)收資本需要填的,沒(méi)有的話 你目前的銀行存款之類的就只能算是借法人的款
84785005
2018 11/05 14:18
我只知道資產(chǎn),負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益我不知道怎么整合
小黎老師
2018 11/05 14:23
你目前只需要把這幾個(gè)方面的數(shù)據(jù)都清楚了就可以錄數(shù)據(jù)了。根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益??纯催@幾個(gè)科目是否平衡。
84785005
2018 11/05 14:35
老師,很感謝你的耐心回復(fù),我就簡(jiǎn)單的真么說(shuō)吧!我只知道我們公司股東入股了100萬(wàn),現(xiàn)在存款301723.82元,應(yīng)收賬款有42288.58元,存貨有58437.36元,向外投資140000元,100萬(wàn)花點(diǎn)了60多萬(wàn),花掉的都是公司籌建亂七八糟的費(fèi)用!怎么錄!他們之前沒(méi)有任何報(bào)表,只有流水賬
小黎老師
2018 11/05 15:09
籌建期間的費(fèi)用由相應(yīng)的票據(jù)之類的嗎?沒(méi)有話這部分只能放在利潤(rùn)分配里面
84785005
2018 11/05 16:16
謝謝老師
小黎老師
2018 11/05 16:26
不用謝,希望對(duì)你有幫助。請(qǐng)對(duì)我的回復(fù)及時(shí)做出評(píng)價(jià),謝謝
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