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老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報表在哪里填免抵稅額呢?

84784980| 提問時間:2018 10/26 15:39
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文老師
金牌答疑老師
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您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進項和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2018 10/26 16:48
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