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暫估 借:原材料~鈦鐵 (1噸)10000 貸:應(yīng)付賬款~暫估10000 發(fā)票到了:借 :原材料~鈦鐵7692.3 應(yīng)交稅金~進項1307.69 貸:應(yīng)付賬款 9000 沖銷暫估:借:應(yīng)付賬款~暫估10000 貸:原材料~鈦鐵10000 上月成本已經(jīng)按10000(1噸)鈦鐵生成產(chǎn)成品入庫并銷售了,原材料全部消耗了,這月沖完暫估原材料和應(yīng)付賬款有余額了怎么沖銷,成本怎么辦

84785033| 提問時間:2018 10/26 09:38
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方老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
你好,那你當月領(lǐng)用原材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做的,都是按10000嗎。
2018 10/26 09:45
84785033
2018 10/26 09:47
對啊,就是因為要賣貨啊沒有了,才暫估啊,自然就按10000做的成本
方老師
2018 10/26 09:49
如果只是這樣,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本差額沖減就可以。借主營業(yè)務(wù)成本 負(10000-7692.3) 貸庫存商品或產(chǎn)成品 負(10000-7692.3)
84785033
2018 10/26 09:59
那庫存數(shù)我沖回就沖零庫存嗎
方老師
2018 10/26 10:02
嗯,這個只是產(chǎn)品成本價格的調(diào)整,不涉及庫存數(shù)量。
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