問題已解決

老師,之前做暫估入庫1000噸貨物,發(fā)票沒有回,我們這個月回了3000噸貨發(fā)票,那我是按這張發(fā)票入賬一下入賬3000噸嗎?

84784957| 提問時間:2018 10/23 10:28
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你要把之前暫估的沖掉,然后按照3000頓入賬
2018 10/23 10:29
84784957
2018 10/23 10:32
怎么沖?紅字先沖掉之前那1000噸,然后再入賬3000噸的,那之前結轉的成本是不是也要從新結轉?
紫藤老師
2018 10/23 10:53
比如你之前做賬 借 原材料——暫估 貸 應付賬款 現(xiàn)在就做 借 應付賬款 貸 原材料——暫估
紫藤老師
2018 10/23 10:54
然后根據3000頓的價格 借 原材料 應交稅費進項 貸 應付賬款/銀行存款
84784957
2018 10/23 10:56
我之前暫估1000噸,但是我們發(fā)出2950噸,結轉成本也是2950噸。那現(xiàn)在錯誤了要從新入3000噸,再從新結轉之前的2950噸成本嗎?
紫藤老師
2018 10/23 11:09
對的,如果你之前結轉了,就那樣做
84784957
2018 10/23 11:11
還是先結轉1950噸,然后再結轉暫估1000噸?但是2950噸是發(fā)一個公司的一批貨。
紫藤老師
2018 10/23 11:13
你之前的帳怎么做的?
84784957
2018 10/23 11:15
之前有進項發(fā)票1950噸,之前就暫估1000噸進項,然后結轉發(fā)出存貨成本2950噸是根據那暫估的2950噸算出來的。沒有分開結轉
紫藤老師
2018 10/23 11:28
其實這個問題很簡單,把之前的沖銷,然后再做新的。
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