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什么情況下企業(yè)才用應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金?正常企業(yè)報(bào)稅繳費(fèi)不是都是每個月15號之前繳納上個月的嗎?

84784957| 提問時間:2018 09/28 10:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!預(yù)繳的時候才會用到這個。 正常報(bào)稅的時候是15號之前交上月的
2018 09/28 10:07
84784957
2018 09/28 10:08
那正常都是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
宋生老師
2018 09/28 10:12
您好!是的。正常是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84784957
2018 09/28 10:14
如果之前6月份之前都是用已交稅金這個科目來結(jié)轉(zhuǎn)的。那從7月份開始改成增加未交增值稅科目會有影響嗎?
宋生老師
2018 09/28 10:18
您好!建議你把以前的也都改下
84784957
2018 09/28 10:28
從12年都用已交~
宋生老師
2018 09/28 10:30
您好!不改問題也不大。你以后按正確的就好了。
84784957
2018 09/28 10:32
那摘要是寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?以前都是寫計(jì)提增值稅~
宋生老師
2018 09/28 10:33
您好!是的,結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅。
84784957
2018 09/28 16:25
那計(jì)提付加稅的摘要也是結(jié)轉(zhuǎn)本期附加稅?
宋生老師
2018 09/28 16:28
你好!計(jì)提附加稅你就寫計(jì)提本月附加稅就好了。
84784957
2018 09/28 16:31
那為啥增值稅計(jì)提摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)呢?
宋生老師
2018 09/28 16:32
你好!因?yàn)閷?shí)際上增值稅一般納稅人是通過銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額來交的。相當(dāng)于是結(jié)轉(zhuǎn)后的金額才交。
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