問題已解決

一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表附列資料三,在什么情況時(shí)要填寫

84784992| 提問時(shí)間:2018 09/05 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!你說的是差額征收的那個(gè)表吧。一般的企業(yè)都不用。
2018 09/05 16:15
84784992
2018 09/05 16:17
可是我們公司在報(bào)稅的時(shí)候填了,有什么影響嗎
宋生老師
2018 09/05 16:17
您好!你們公司是差額征收的企業(yè)嗎
84784992
2018 09/05 16:22
我們公司是建筑企業(yè),一般納稅人。不是差額征收的
宋生老師
2018 09/05 16:23
你好!建議你重新申報(bào)下。
84784992
2018 09/05 16:26
老師,公司報(bào)稅一直都填表3.這個(gè)沒有影響我們的增值稅啊!
宋生老師
2018 09/05 16:28
您好!這個(gè)不用填啊。至于是不是影響你的增值稅,要看你填的數(shù)據(jù)是填的多少,填了哪些項(xiàng)目了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~