问题已解决

老師您好,在做賬的時(shí)候,因?yàn)楣締T工少,我把計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄都記在了同一個(gè)月,但是不是同一天,這樣子可以嗎

84785006| 提问时间:04/17 13:55
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好操作可以,但是本身不太規(guī)范。
04/17 13:56
84785006
04/17 14:00
以前我做賬的時(shí)候一直這樣子弄,那我從現(xiàn)在開(kāi)始,以后做賬規(guī)范一點(diǎn)
84785006
04/17 14:01
我原本的操作不規(guī)范,那會(huì)不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生什么影響
宋生老師
04/17 14:02
你好,這個(gè)倒沒(méi)有很大的影響,不用太擔(dān)心。
84785006
04/17 14:02
好的,謝謝老師
宋生老師
04/17 14:03
你好,不用客氣的了。
84785006
04/17 14:16
工資計(jì)提是當(dāng)月,下月才是工資發(fā)放是吧
宋生老師
04/17 14:17
是的正常就是這樣。
84785006
04/17 14:26
好像,我以后按照正常的操作做賬
84785006
04/17 14:26
謝謝老師
宋生老師
04/17 14:27
你好,不用客氣了的。
84785006
04/17 14:39
老師,我們公司給其他公司支付技術(shù)開(kāi)發(fā)的費(fèi)用,還沒(méi)有收到票,然后是小規(guī)模納稅人,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
宋生老師
04/17 14:40
你好,你可以先計(jì)入預(yù)付賬款
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