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老師,公司醫(yī)院事業(yè)收入(醫(yī)療收入)需要申報增值稅嗎



您好,〔2016〕36號,公立醫(yī)院和非營利性醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務收入通常免征增值稅,而營利性醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務收入一般需要繳納增值稅,我們事業(yè)單位是免的
04/16 21:10

84784956 

04/16 21:12
免征增值稅就是在增值稅申報表那里就填應稅收入就可以 了,事業(yè)收入就不用填寫是嗎

84784956 

04/16 21:18
免征增值稅需要申報嗎?要填到免稅那里嗎

董孝彬老師 

04/16 21:18
您好,不是,免稅收入也要申報的,有免稅收入的行次

84784956 

04/16 22:42
老師,如:醫(yī)療收入100萬和應稅收入3萬,醫(yī)療收入填免稅,但是應稅收入在末達起征那里填不了,我該怎么填

董孝彬老師 

04/16 23:02
?您好,1. 填寫 增值稅納稅申報表 小規(guī)模適用 ?
第1欄 應征增值稅不含稅銷售額 :填寫應稅收入3 ?如非醫(yī)療美容、藥品銷售等 。
系統(tǒng)會自動按1%或3%計算稅額 例如3 *1%=300 ?,但實際無需繳稅 因未超起征點 。
第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額 :填寫應稅收入3 ?如果月銷售額≤10 ,此處覆蓋應稅收入 。
第12欄 其他免稅銷售額 :填寫醫(yī)療收入100 ?免稅醫(yī)療服務 。
2. 減免稅處理 應稅3 部分 在 增值稅減免稅申報明細表 中:
選擇減免性質(zhì)代碼: 小規(guī)模納稅人月銷售額10 以下免征增值稅 ?代碼如0001011607,以最新政策為準 。
填寫免稅銷售額3 ,減免稅額300 ?3 *1% 。

84784956 

04/16 23:12
我現(xiàn)在吧3萬填到第10攔,就顯示本期銷售額已達起征點,【主表】第10欄“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”或第11欄“未達起征點銷售額”不應有數(shù)。

董孝彬老師 

04/16 23:22
?您好,試一下這個,應稅收入3 屬于 非醫(yī)療服務 ?需征稅
主表填寫是
第1欄 應征增值稅不含稅銷售額 3%征收率 ?:填寫應稅收入3 ?如藥品銷售、美容等非免稅項目 。
第12欄 其他免稅銷售額 :填寫醫(yī)療收入100 ?免稅醫(yī)療服務 。
第10欄 小微企業(yè)免稅 、第11欄 未達起征點 :不填寫 因總收入已超起征點 。
如果系統(tǒng)仍提示錯誤,可能是因 醫(yī)療免稅收入 未正確關聯(lián)減免政策。需同時填寫: 增值稅減免稅申報明細表 :勾選醫(yī)療服務免稅政策 財稅〔2016〕36號 。

84784956 

04/16 23:32
老師,如果醫(yī)療收入1000萬呢?如果申報的話,會不會變一般納稅人啊

董孝彬老師 

04/16 23:36
您好,會的,收入這么大,不小了

84784956 

04/16 23:36
還有就是你剛說把3填到1欄那里,那就是說應稅收入要交稅了

董孝彬老師 

04/16 23:37
您好,是的,我們總收入超過30了嘛,要交稅

84784956 

04/16 23:39
事業(yè)單位也會變一般納稅人嗎?

董孝彬老師 

04/16 23:41
您好,純免稅服務的,不用轉(zhuǎn) 為一般人,
可是我們還有其他收入的

84784956 

04/16 23:45
涉及到其他收入就會變一般納稅人了

董孝彬老師 

04/17 04:08
您好,是的,只能全部是免稅收入
