问题已解决
去年無(wú)票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了。24年企業(yè)所得稅沒(méi)有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:調(diào)整未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)



你好,可以做
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
03/25 17:33

84785013 

03/25 17:40
去年做賬,借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)提費(fèi)用 今年收到發(fā)票不走房租了。這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了,現(xiàn)在改一級(jí)可能就按您這個(gè)分錄走。那么用不用改未分配利潤(rùn)

小敏敏老師 

03/25 17:47
都是費(fèi)用科目,金額一致,一正一負(fù),不影響利潤(rùn)總額。

小敏敏老師 

03/25 17:47
不用改未分配利潤(rùn)

84785013 

03/25 17:49
你是說(shuō)如果還是走損益類科目,就借:管理費(fèi)用-房租負(fù)數(shù), 貸:預(yù)提費(fèi)用 負(fù)數(shù)沖回來(lái),改成正確的分錄?

小敏敏老師 

03/25 17:50
對(duì),管理費(fèi)用替換為以前年度損益調(diào)整科目。
