问题已解决
2024年的一次咨詢費用資產(chǎn)評估費 當時沒看清是專票 我就當成普票做了 本來是專票有進項稅的 現(xiàn)在我該怎么做呢 我現(xiàn)在要抵扣 這分錄咋做呀



借管理費用 紅字
借應交稅費-應交增值稅-進項稅
02/06 09:56

84784983 

02/06 09:57
為啥呢 這不就沖費用了嗎

暖暖老師 

02/06 09:57
你當時費用里多做了這個塊進項稅額

84784983 

02/06 09:58
意思是把差額沖掉是嗎

84784983 

02/06 09:58
那貸什么

暖暖老師 

02/06 10:00
這里沒貸方,管理費用是借方紅字表示

84784983 

02/06 10:01
好 那這個摘要怎么寫啊 意思就是把稅的把部分金額沖管理費用哈

暖暖老師 

02/06 10:02
摘要寫調(diào)整24年10月112#未抵扣進項稅,這樣就可以

84784983 

02/06 10:05
老師 這樣嗎
FAILED

暖暖老師 

02/06 10:06
你的會計分錄是對的,沒問題
