問題已解決

請(qǐng)問老師,上年計(jì)提的稅金比實(shí)際繳納的金額大,賬務(wù)怎么處理?

84785041| 提問時(shí)間:01/24 15:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 多計(jì)提的紅沖就行
01/24 15:30
84785041
01/24 15:31
分錄怎么做謝謝
小菲老師
01/24 15:32
同學(xué),你好 你計(jì)提分錄發(fā)一下
84785041
01/24 15:32
借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
01/24 15:33
同學(xué),你好 借:稅金及附加? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
84785041
01/24 15:38
好的謝謝老師
小菲老師
01/24 15:39
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!
84785041
01/24 15:47
老師,按照你的分錄做的,應(yīng)交稅費(fèi)是平的,但是稅金及附加期末貸方有余額
小菲老師
01/24 15:50
同學(xué),你好 之后會(huì)損益結(jié)轉(zhuǎn)的
84785041
01/24 15:50
知道了謝謝老師
小菲老師
01/24 15:51
不客氣,祝工作順利
84785041
01/24 15:55
還有企業(yè)所得稅多計(jì)提的情況是一樣處理嘛,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
01/24 15:57
同學(xué),你好 是一樣處理的,做負(fù)數(shù)分錄
84785041
01/24 15:57
不需要做以前年度損益調(diào)整?
小菲老師
01/24 16:00
同學(xué),你好 金額不大,不用的
84785041
01/24 16:02
好的再次感謝
小菲老師
01/24 16:33
不客氣,祝工作順利
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