問題已解決

老師,我想問一下,如果我是生產(chǎn)企業(yè),但我01月出口產(chǎn)品,這批出口的產(chǎn)品是購進(jìn)來的,不是自己生產(chǎn)的,出口免稅,但不退稅,還要在國稅免抵退系統(tǒng)錄入出口報關(guān)單明細(xì)嗎?

84784992| 提問時間:01/23 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要的 申報了增值稅就可以的
01/23 14:55
84784992
01/23 15:02
意思即是沒有退稅就不用在國稅的免抵退稅系統(tǒng)錄入相對應(yīng)的報關(guān)單了對嗎?我開了出口發(fā)票是0稅率的,這樣增值稅申報時,銷售額和銷項稅都有數(shù)據(jù)了,還需要在增值 稅的免稅項填寫免稅金額嗎?
郭老師
01/23 15:03
對的是的,在免抵退填寫銷售額就可以啦。
84784992
01/23 15:13
是在增值稅申報表的第《3》欄免抵出口銷售額填寫,還是在《4》免稅銷售額填寫出口的銷售金額?
郭老師
01/23 15:15
你好,第3類第7行里面的 抵退銷售額里面的。
郭老師
01/23 15:15
免抵退銷售額里面的。
84784992
01/23 15:20
好的,即是增值 稅申報表,第二行是填寫國內(nèi)銷售的的銷售額,第7行是填寫出口貨款的免稅銷售額,對嗎?因為是生產(chǎn)企業(yè) 所以在第7行里面免抵退填出口銷售額對嗎?
郭老師
01/23 15:21
是的,對的,是這么做的。
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